UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Siklus Pendapatan Perusahaan Perkebunan Karet PT X = Evaluation Of Internal Controls In A Rubber Plantation Company PT X Revenue Cycle

Axel Yahya Prawirasuta; Eliza Fatima, supervisor; Harahap, Siti Nurwahyuningsih, examiner; Yan Rahadian, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024)

 Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal yang dilakukan di PT X pada tahun 2024 terhadap siklus pendapatan dengan mengacu pada kerangka pengendalian internal COSO (2013). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap siklus pendapatan PT X, wawancara dengan Operation Control Dept. Deputy Head dan Accounting Staff serta reviu dokumen internal PT X. Penelitian ini berfokus pada siklus pendapatan PT X dan pengendalian internalnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat penerapan pengendalian internal yang belum sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini berupa penetapan tujuan jangka panjang perusahaan, melakukan penilaian risiko, menerapkan pengendalian terhadap lingkungan teknologi yang digunakan, membuat SOP terkait siklus pendapatan, dan melakukan audit internal.

The aim of this research is to evaluate the implementation of internal control carried out at PT X in 2024 on the revenue cycle by referring to the COSO internal control framework (2013). The research was carried out by observing PT X's revenue cycle, interviews with the Operation Control Dept. Deputy Head and Accounting Staff, as well as reviewing PT X’s internal documents. The analysis results show that there are still internal control applications that are not in accordance with the COSO internal framework. The recommendations given in this research are in the form of setting long-term company goals, conducting risk assessment, implement control over the technological environment used, creating SOPs related to the revenue cycle, and conducting internal audits.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Axel Yahya Prawirasuta.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : x, 60 pages + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-25-21837605 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920567625
Cover