::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Romual Christo, author
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas peran audit internal dalam proses manajemen risiko pada PT X yang bergerak di industri penerbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara praktik nyata peran audit internal dalam manajemen risiko pada perusahaan dengan peran audit internal dalam proses manajemen risiko menurut...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31459
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Farid Mubarrak, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal yang terdapat pada PT. DEF menggunakan kerangka pengendalian internal Commission of Sponsoring Organizations COSO tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. DEF sebagai data primer dan menggunakan data-data sekunder sebagai data pendukung berupa dokumen yang terkait dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Partiana Sukardianti, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada perusahan dalam mengevaluasi audit berbasis risiko yang dilakukan oleh auditor internal dengan menggunakan COSO Integrated Framework (2013). Penelitian ini dilakukan dengan evaluasi proses kerja auditor internal pada perusahaan e-commerce yang berkaitan dengan pengendalian internal dan  memastikan  pengendalian internal tersebut berjalan dengan baik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52669
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Dwi Lestari, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Andi Imran, author
There are some Indonesian companies that must comply with the Sarbanes-Oxley Act (SOX). This requires a great effort that will cost a substantial amount of money and time, The aim of this thesis is to compare how two companies have managed to implement SOX Section 404. This study concentrates only...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 27271
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Putri Herrera, author
ABSTRAK Tugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan peran auditor dalam menjalankan tugas audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui...
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Anggita Puspita Fitri, author
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas prosedur audit atas beban Jaminan yang dilakukan oleh KAP Puspita terhadap Program Jaminan Hari Tua (JHT) PT LGKT untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan akuntansi perusahaan atas beban JHT, garis besar kebijakan investasi PT LGKT serta perbandingan dengan...
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Halomoan, Andrew Septiano, author
Laporan ini membahas mengenai program kerja dari Direktorat Internal Audit PT Bank ABX, dimana salah satu dari program ini keberadaannya diluar dari konteks ruang lingkup penugasan Internal Audit. Oleh karena itu, dilakukan penyelarasan terhadap program kerja tersebut dengan mengacu pada ruang lingkup audit internal dan mengadopsi standar baru, yaitu IPPF....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Abraham Alloy, author
Laporan magang ini membahas dan menganalisis proses bisnis pada produk KCA Kredit Cepat Aman Pegadaian PT Pegadaian Persero serta membahas dan menganalisis kelemahan pengendalian internal pada kasus gadai fiktif terkait produk KCA Pegadaian tersebut. Pembahasan meliputi analisis proses bisnis, uraian kasus gadai fiktif serta analisis kelemahan pengendalian internal terkait kasus...
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Carolina Yenny Da Silva, author
Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk agar tujuan organisasi dapat tercapai. Audit internal dapat dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal organisasi. Aktivitas audit internal dapat dilakukan oleh pihak intenal maupun eksternal. Laporan ini membahas aktivitas audit internal untuk menilai pengendalian internal suatu organisasi yang dilakukan oleh...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>