::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Sita Aryanti, author
Skripsi ini membahas peran Komite Audit dan Audit Internal dalam perwujudan good corporate governance pada salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Wijaya KaryaTbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Mutqinah Hanifah, author
Skripsi ini mengevaluasi kompetensi auditor internal di Lembaga Amil Zakat (LAZ) DGF. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menjadikan Kerangka Kerja Kompetensi Audit Internal yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai dasar untuk mengevaluasi kompetensi auditor internal. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Rizkiputri, author
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Laida, author
The Institute of Internal Auditors (IIA) menyatakan bahwa fungsi auditor internal adalah memberikan keyakinan dan jasa konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Peran auditor...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T33382
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Irham Fuadi, author
Penelitian ini menguji pengaruh desentralisasi fiskal, kapabilitas unit audit internal, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja terhadap korupsi pemerintah daerah. Korupsi dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah kasus korupsi pemerintah daerah berdasarkan hasil putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Sampel...
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
336 ITR 6:4 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fushilat Amri, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan efektivitas pada unit SPI PT KBN. Tipe penelitian action research dengan responden sebanyak 21 pegawai. Alat ukur adalah adaptasi Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi dan Pengembangan Karier. Intervensi manajemen SDM berupa perencanaan dan pengembangan pegawai dirancang untuk meningkatkan efektivitas unit SPI. Diharapkan intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan efektivitas unit SPI...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2013
T36073
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Cory Marte, author
Tugas karya akhir ini membahas tentang penerapan audit internal sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan keuangan yang dilakukan karyawan Bank X. Pencegahan ini dibuat untuk memberikan pengawasan internal dalam menutup celah bagi calon pelaku, yang melakukan tindak kejahatan melalui akses pekerjaanya. Tulisan ini berfokus pada tahapan proses audit internal Bank X...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rania Salsabila Aryansis, author
Laporan Magang ini membahas mengenai rangkaian pelaporan audit internal pada PT. BBB dari tahap penilaian hasil audit hingga pembuatan Ringkasan Eksekutif berdasarkan standar dari IIA. Evaluasi dalam penelitian ini meliputi metode penilaian hasil audit, penilaian akhir setelah pihak yang diaudit mengimplementasi rekomendasi audit, serta analisis terhadap data pada CAR (Corrective...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dennis Givari Hendrawan, author
[ABSTRAK
Laporan magang ini membahas review atas SOP Chart of Accounts dan Sistem Pelaporan Keuangan PT X yang dilakukan oleh tim dari Advisory Division RSM AAJ Associates. Laporan ini juga membahas mengenai analisis terhadap penugasan SOP review tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SOP Chart of Accounts dan Sistem Pelaporan Keuangan terbaru yang...
2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Fauziah Hilman, author
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk mempelajari proses evaluasi penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan/ICFR pada pengendalian tingkat entitas dan transaksi di FFH Ltd., sebuah perusahaan migas, khususnya yang dilakukan oleh pihak audit internal. Fokus pembahasan terletak pada analisis perbandingan antara proses evaluasi ICFR dengan standar/panduan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis...
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   5 6 7 8 9 10 11   >>