Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Ghina Zahra Putri Sasmita, author
Laporan magang ini ditulis untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP WOW atas akun pendapatan PT OMG tahun 2022. PT OMG adalah perusahaan swasta asal Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Prosedur audit yang dievaluasi adalah prosedur substantif yang dikerjakan oleh pegawai magang untuk memastikan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Dian Suhardini, author
Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP QM atas penentuan faktor makroekonomi yang mempengaruhi estimasi penurunan nilai piutang usaha PT XYA per Desember 2022 dan menulis refleksi diri atas program magang yang dijalankan. PT XYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Evaluasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Elisabeth Angelina Inggriani, author
Laporan magang bertujuan mengevaluasi prosedur audit substantif pada akun kas PT Snowie
per 31 Desember 2022. PT Snowie merupakan produsen minyak kelapa sawit. Evaluasi
bertujuan menilai kesesuaian prosedur audit substantif dengan standar audit (SA) 315 tentang
Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman
atas Entitas dan Lingkungannya dan SA 500 terkait bukti...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Calista Putri Riyantama, author
Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi prosedur test of details yang dilakukan oleh KAP KIM atas asersi cutoff pada akun penjualan PT F dan PT G dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022. PT F dan PT G menjual unit dan spare part mesin konstruksi jalan raya....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Reza Auditiar Amanda, author
Laporan magang ini membahas evaluasi prosedur pengujian pengendalian internal penyaluran program kemitraan dan prosedur audit substantif atas akun pendapatan operasional Unit PUMK PT JJK yang dilakukan oleh KAP THV pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022. Evaluasi prosedur pengujian pengendalian internal penyaluran program kemitraan dilakukan untuk memastikan bahwa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library