Muhamda Rauf, author
Studi dan evaluasi sistem kontrol akuntansi penggajian yang terkomputerisasi ditinjau dari sudut audit studi kasus pada PT. Garuda Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1990
 UI - Skripsi (Membership)
Nini Chandra, author
Suatu tinjauan atas faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi pemeriksaan intern
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984
 UI - Skripsi (Membership)
N.N.W. Dewi Bandem, author
Evaluasi struktur pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi kredit PT Bank "X"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1998
 UI - Skripsi (Membership)
Kinta Khristina Komara, author
Hasil pemeriksaan diagnostik akuntansi atas persediaan dan aset tetap PT GBM = The Result of accounting diagnostic review of PT GBM's inventory and fixed asset
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tugas Akhir
I Gusti Agung Putu Anggara Aditya Putra, author
Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan aset tetap dinas koperasi, UMKM dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta = Evaluation about effectiveness of implementation government internal control system at department cooperative, micro, small and medium enterprises Jakarta Capital City government
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis (Membership)
<<   1 2 3   >>