Sulistiawati
Pelaksanaan evaluasi internal control dalam rangka audit pada suatu perusahaan industri kopi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
 UI - Skripsi (Membership)
Rahman Shah B.
Perancangan program kerja audit dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral = Design of audit work program by Risk-Based Internal An- Approach (RBIA) for proposed initial implementation steps RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy a Mineral Resources
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Akbari Jamalullail Faisal
Analisa pengendalian internal pada perencanaan dan penyusunan anggaran Bank Indonesia = Internal control analysis in budgeting in central Bank of Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tugas Akhir
Grace B. Nangoi
Pelaksanaan penilaian internal control dalam pemeriksaan akuntan dengan kasus perusahaan X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1981
 UI - Skripsi (Membership)
M. Fajar Marta Arsyad
Analisis fungsi audit internal dalam mencapai tata kelola perusahanaan yang baik dalam upaya revisi manajemen CV Sinar Raya Abadi = Analysis internal audit function in order to reach good corporate governance in management revision of CV Sinar Raya Abadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir