Herlani Sunardi
Peranan sistim pengendalian intern dalam menentukan prosedur pemeriksaan persediaan : dengan kasus perusahaan perakitan motor PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
 UI - Skripsi Membership
Sulistiawati
Pelaksanaan evaluasi internal control dalam rangka audit pada suatu perusahaan industri kopi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
 UI - Skripsi Membership
Kurnia Irwansyah Rais
Tinjauan atas alternatif cara pengevaluasian pengawasan intern yang digunakan oleh akuntan publik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
 UI - Skripsi Membership
Rahman Shah B.
Perancangan program kerja audit dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral = Design of audit work program by Risk-Based Internal An- Approach (RBIA) for proposed initial implementation steps RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy a Mineral Resources
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis Open
Ridwan Amran
Beberapa aspek internal control dalam praktek audit di Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1980
 UI - Skripsi Membership