Kurnia Irwansyah Rais
Tinjauan atas alternatif cara pengevaluasian pengawasan intern yang digunakan oleh akuntan publik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
 UI - Skripsi (Membership)
R. Iis Krisdaryani
Pelaksanaan pemeriksaan intern oleh satuan pengawasan intern (SPI) pada PT. Jasa Marga (Persero) di Jakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
 UI - Skripsi (Membership)
Evaluasi peranan biro pengawasan intern dalam pelaksanaan internal audit pada PT. X suatu studi kasus
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1996
 UI - Skripsi (Membership)
Rahman Shah B.
Perancangan program kerja audit dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral = Design of audit work program by Risk-Based Internal An- Approach (RBIA) for proposed initial implementation steps RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy a Mineral Resources
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Audit atas aset eksplorasi dan evaluasi aset pengembangan serta aset penambangan pada PT DMC = Audit procedure of PT DMC exploration and evaluation asset development properties and mining properties
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tugas Akhir