Ratna Yani
Analisis defisiensi dan risiko pengendalian internal pada PT X = Internal control deficiency and risk analysis of PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir
Kartika Anzelia
Pengendalian internal pada siklus pendapatan perusahaan telekomunikasi = Internal control in the revenue cycle of telecommunications company
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir
Sigit Dwi Waskito
Peranan internal audit dalam membantu meningkatkan effesiensi dan pengawasan pada suatu perusahaan suatu studi kasus pada pabrik ban P.T. "XYZ"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
 UI - Skripsi (Membership)
Timotius Sutto Halim
Evaluasi manajemen kualitas divisi internal audit : studi kasus Bank X = Evaluation of quality management in internal audit division : case study of Bank X
2013
 UI - Tesis (Membership)
Margaret Maisie Kartika
Analisis atas pengendalian internal dalam proses pemutakhiran Standard Operational Procedure (SOP) keuangan pada PT X = Analysis of internal control in updating financial Standard Operational Procedure (SOP) on PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir