Singarimbun, Gerasimos Widi Primanda
Prosedur audit atas akun biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan pada industri pertambangan batubara dengan studi kasus pada PT REJ = Audit procedure on deferred exploration and development expenditure account in coal mining industry with case study on PT REJ
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tugas Akhir
Obeth MS
Strategi dan Ukuran Kinerja Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat = Strategy and Performance Measures of Information Technology in the Enhancement of Financial Management Internal Control, Ministry of Public Works and Housing
2018
 UI - Tesis (Membership)
Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi
Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan dalam Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Gereja Toraja ABC) = Improvement Recommendation for Accountability and Internal Control of Financial Reporting in Nonprofit Organization (Case Study on ABC Toraja Church)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis (Membership)
Dilla Andyana Sari
Analisis prosedur audit dan implementasi psak 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB = Implementation and audit procedure analysis of psak 30 revised 2011 over financing lease of PT. SHB
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tugas Akhir
Rahmawati Galih Syarafina
Audit atas tanah milik PT MMT dengan isu revaluasi = Audit for land of PT MMT with revaluation issue
2017
 UI - Tugas Akhir