Dini Paramita Sapaty
Evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern pada proses bisnis aktiva tetap dalam rangka meningkatkan keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara = Evaluation of effectiveness of internal control systems in fixed asset business process in order to improve financial reporting reliability at North Jakarta Administration City Government
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis (Membership)
Pengendalian intern unsur-unsur suatu sistem pengendalian intern terkoordinasi dan manfaatnya bagi manajemen dan akuntan publik independen laporan khusus Panitia Prosedur Pemeriksaan Committee on Auditing Procedure
alih bahasa oleh Soemardjo Tjitrosidojo
The Committee , 1984
 Buku Teks
I Gusti Agung Putu Anggara Aditya Putra
Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan aset tetap dinas koperasi, UMKM dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta = Evaluation about effectiveness of implementation government internal control system at department cooperative, micro, small and medium enterprises Jakarta Capital City government
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis (Membership)
Samsul Falah
Strategi peningkatan sistem pengendalian intern belanja susidi bunga kredit program di ditjen perbendaharaan kementrian keuangan / Samsul Falah; Dedi Budiman Hakin, A. Faroby Falatehan
Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017
 Artikel Jurnal
Arisman
Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam perspektif Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
 Artikel Jurnal