Ratna Yani
Analisis defisiensi dan risiko pengendalian internal pada PT X = Internal control deficiency and risk analysis of PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir
Maya Grace Basaria
Analisis penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik dengan standar pengendalian mutu 1, standar audit 220, standar audit 240: studi kasus KAP X = Analysis of process on quality control system of audit firm with sstandar pengendalian mutu 1 standar audit 220 standar audit sk240 case study at KAP X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis (Membership)
Margaret Maisie Kartika
Analisis atas pengendalian internal dalam proses pemutakhiran Standard Operational Procedure (SOP) keuangan pada PT X = Analysis of internal control in updating financial Standard Operational Procedure (SOP) on PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tugas Akhir
Siti Hardianti Thalia Utami
Evaluasi prosedur pengujian pengendalian pada siklus pendapatan PT DMV oleh KAP NYC = Evaluation of test of control procedure on PT DMV's revenue rycle by KAP NYC
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tugas Akhir
Dewi Murni Sukahar
Studi & evaluasi sistem internal Control pada sebuah perusahaan yang menggunakan pengolahan data electronik (kasus P.T. X)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
 UI - Skripsi (Membership)