Citra Rahmawati
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Studi Kasus Pada Kementeriaan XYZ = Evaluation Of Internal Control System In Government Procurement Of Goods And Services: Study Case At XYZ Ministry
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
 UI - Skripsi Membership
Yulia Dela Dacrea
Pengaruh efektivitas audit internal terhadap pengadaan berkelanjutan pada sektor publik: Studi Empiris pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia = The Impact of internal audit effectiveness on sustainable public procurement: Empirical Study of Ministries and Government Agencies in Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
 UI - Tesis Membership
Rafiina Andi
Analisis kontrol internal pada siklus pembelian PT AB Tbk = Analysis of internal control on PT AB Tbk's purchasing cycle
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tugas Akhir
Arsita Putri Winanda
Analisis peranan aparat pengawasan intern pemerintah dan perancangan audit kinerja atas pengadaan barang dan jasa studi kasus di bagian pengawasan internal sekretariat jenderal DPR RI = The role of public sector internal audit analysis and performance audit design of procurement case study in internal control section of general secretariat of indonesian parliament
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Mochammad Fauzan Azimah
Audit internal atas proses pengadaan pada PT. XYZ = Internal audit on procrument process in PT. XYZ
2019
 UI - Tugas Akhir