Ditemukan 1113 dokumen yang sesuai dengan query
S.A. Mutaqin, author
ABSTRAK
Kinerja Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di Rumah Sakit BLU dalam
pengendalian internal dirasakan masih belum optimal karena masih terdapatnya
temuan auditor ekternal yang tidak terdeteksi oleh SPI dan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes Tahun
2011. Laporan tersebut menunjukan adanya kelemahan atas kegiatan
pengendalian internal yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini...
Universitas Indonesia, 2013
T35915
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Josua Bonardo Marasi, author
Laporan magang ini membahas tentang Audit atas Piutang Pinjaman Program Kemitraan dalam rangka Audit Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan adalah Program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka membantu usaha kecil dan menengah. Pelaporan Piutang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)...
Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Maryam Shahnaz Diena, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai siklus pendapatan yang dilakukan oleh PT SSM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan PT SSM, mencari kelemahan yang ada dalam sistem tersebut dan memberikan alternatif solusi pada siklus pendapatan PT SSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan usaha...
2014
S53180
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hafida Dewi Kusuma, author
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis peranan pengendalian internal, audit internal
dan manajemen risiko dalam pelaksanaan good corporate governance pada Bank
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY).
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BPD DIY telah menerapkan prinsipprinsip
good corporate governance sesuai dengan Peraturan Bank...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S53169
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurfadilla Nofiyanti, author
Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan pengendalian internal pada proses pengelolaan Wakaf Al Azhar dan melihat kesesuaian terhadap pengendalian internal COSO 2013. Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang dapat memberikan kebermanfaatan sosial dan ekonomi umat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen analisis penelitian yang berdasarkan pada tujuh belas prinsip...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57169
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kumaat, Valery G., author
Jakarta: Erlangga, 2011
657.458 VAL i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
AUD 4:7(2010/2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The annual population growth of Yogyakarta is much lower than those of other provinces is Java. The region experienced a net loss of population through migration. This study aims at developing the knowledge on the nature and incidence of population mobility from the rural to the urban areas, and investigating...
GEOUGM 18:55 (1988)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Raden Ajeng Ayu Koesuma Dewi, author
[Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari implementasi Internal
Control over Financial Reporting (ICoFR) terhadap elemen COSO di PT ABC.
Pembahasan meliputi pemahaman proses implementasi ICoFR dan analisis terhadap
perbedaan pada tiap-tiap elemen COSO sebelum dan sesudah pengimplementasian
ICoFR. Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan, PT ABC telah menjalankan
program ICoFR dengan baik. Akan tetapi,...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S59994
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Triazty Resti Ramadhani, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi staf internal audit, hubungan antara internal auditor dengan eksternal auditor, dukungan atasan terhadap auditor internal, dan independensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal pada Instansi Pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner yang dilakukan di 9 Kementerian/Lembaga, dan...
Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2016
S62503
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library