Wilbert
Evaluasi Prosedur Audit KAP TIGA Atas Akun Persediaan PT GAIA = Evaluation Of TIGA Accounting Firm's Audit Procedure On The Inventory Account Of PT GAIA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
 UI - Tugas Akhir
Pradhinka Rahayu
Evaluation on internal control of revenue cycle in PT. ABC = Evaluasi pengendalian internal terkait siklus pendapatan pada PT. ABC
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
 UI - Skripsi Membership
Anisa Nurpratiwi Hakim
Analisis sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan PT X = Analysis of internal control system over revenue cycle at PT X
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tugas Akhir
Clinton Koanda
Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi = Internal control effectiveness and earning quality with audit quality as moderating variable
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi Membership
Nindya Farah Dwi P.
Evaluasi sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas: studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi PT. XYZ = Evaluation of internal control system in cash disbursement cycle case study in construction company PT. XYZ
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis Membership