Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 642 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anggita Kinasih, author
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan usulan perbaikan mekanisme pengendalian anggaran dari tahap penyusunan, penggunaan sampai tahap evaluasi anggaran terbentuknya laporan tunggal dalam aktivitas kerja KOI. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan 2 dua tahap: i pemetaan kebutuhan akun anggaran dan ii analisis aktivitas...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Obeth MS, author
ABSTRAK
Penerapan teknologi informasi belum optimal pada pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR menjadi salah satu penyebab adanya kelemahan pada pengendalian intern pengelolaan keuangan. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern pengelolaan keuangan. Tesis ini membahas...
2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Lenggo Geni, author
Evaluasi klien tahap awal, menentukan resiko audit, dan menentukan prosedur audit adalah bagian penting dari persiapan sebelum melaksanakan audit laporan keuangan dari suatu perusahaan. Makalah ini membahas tentang keperluan dari Analisa dan tahapan sebelum melaksanakan audit dan juga bagaimana cara menentukan prosedur audit yang tepat dalam pelaksanaan audit suatu perusahaan. The...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Swastika Ariyani, author
Lembaga XYZ sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka di Indonesia sudah sepatutnya memiliki Unit Audit Internal yang efektif untuk dapat menjamin mutu pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para peserta. Unit Audit Internal yang efektif tentu saja harus memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang efektif dan harus...
Jakara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Waskito P., author
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian internal dana pihak ketiga oleh Bank XYZ dalam kasus pencairan Deposito pada Cabang Jakarta Jelambar dengan meninjau dari sudut peraturan perundang-undangan perbankan yang terkait. Peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi internal penunjang pengendalian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42545
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Lutfi Iramsyah, author
Audit kas dan setara kas merupakan salah satu audit yang wajib untuk dilakukan oleh tim audit. Dalam pelaksanaan program magang, penulis berkesempatan untuk mencoba mengaudit akun kas dan setara kas untuk laporan keuangan tahunan PT M. Penulis diberikan tanggung jawab untuk mengaudit beberapa jenis kas yang dimiliki PT M, seperti...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ajeng Harisetyowati, autrhor
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) dan area of improvement kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat BSN ada di Level 1 (Initial), artinya audit hanya verifikasi dokumen, auditor belum seluruhnya bersertifikat, dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tania Nitrina Nanda Lawi, author
Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T54347
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Zaky, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modified audit opinion terhadapkontrak perjanjian utang. Kontrak perjanjian utang terdiri dari tingkat suku bunga,financial covenant, general covenant, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dankebutuhan jaminan. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan sampel 660fasilitas kredit perusahaan publik di Indonesia yang mendapat minimal satu kalimodified audit opinion...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rajagukguk, Rainy Lousiana, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran internal audit dalam manajemen risiko pada Bank XYZ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan fakta langsung pada Divisi Manajemen Risiko yang terdapat pada Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Perusahaan DMST dan Departemen Audit Intern DAI...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library