Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Axel Yahya Prawirasuta
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal yang dilakukan di PT X pada tahun 2024 terhadap siklus pendapatan dengan mengacu pada kerangka pengendalian internal COSO (2013). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap siklus pendapatan PT X, wawancara dengan
Operation Control Dept. Deputy Head dan
Accounting Staff serta reviu dokumen internal PT X. Penelitian ini berfokus pada siklus pendapatan PT X dan pengendalian internalnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat penerapan pengendalian internal yang belum sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini berupa penetapan tujuan jangka panjang perusahaan, melakukan penilaian risiko, menerapkan pengendalian terhadap lingkungan teknologi yang digunakan, membuat SOP terkait siklus pendapatan, dan melakukan audit internal.
The aim of this research is to evaluate the implementation of internal control carried out at PT X in 2024 on the revenue cycle by referring to the COSO internal control framework (2013). The research was carried out by observing PT X's revenue cycle, interviews with the Operation Control Dept. Deputy Head and Accounting Staff, as well as reviewing PT X’s internal documents. The analysis results show that there are still internal control applications that are not in accordance with the COSO internal framework. The recommendations given in this research are in the form of setting long-term company goals, conducting risk assessment, implement control over the technological environment used, creating SOPs related to the revenue cycle, and conducting internal audits."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library